Faktúra DFB0386/22

Faktúra doručená: 8.12.2022

Dodávateľ
SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
el. energia za 11/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 610,40 EUR