Faktúra DFB0339/22

Faktúra doručená: 9.11.2022

Dodávateľ
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,01 EUR