Faktúra DFB0338/21

Faktúra doručená: 12.11.2021

Dodávateľ
Róbert Maruškanič
Jána Halašu 3
911 08 Trenčín
IČO: 37381598
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
údržba kotolne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,76 EUR