Faktúra DFB0083/19

Faktúra doručená: 25.3.2019

Dodávateľ
HôRKA s.r.o.
Teplická 1
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mäso a mäs.výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 267,67 EUR