Faktúra DFB0193/17

Faktúra doručená: 2.8.2017
Číslo zmluvy: 5100002752

Dodávateľ
SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn za 8/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,00 EUR