Faktúra DFB0301/24

Faktúra doručená: 17.10.2024

Dodávateľ
SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektrina za 09/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 291,61 EUR