Faktúra DFB0228/24

Faktúra doručená: 7.8.2024

Dodávateľ
MIP TN,s.r.o.
Jilemnického 15
911 01 Trenčín
IČO: 36335070
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,47 EUR