Faktúra DFB0132/24

Faktúra doručená: 6.5.2024

Dodávateľ
PERLIČKA TN s.r.o.
Bratislavská 121
911 05 Trenčín
IČO: 52719791
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pracovné odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 989,29 EUR