Faktúra DFB0211/23

Faktúra doručená: 14.8.2023

Dodávateľ
SPP a.s. Bratislava
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
El. energia za 07/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 420,50 EUR