Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0147/18 | Martin Jelčic AUTO-TEK | 22.6.2018 | 337,00 EUR s DPH |
DFB0148/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 22.6.2018 | 76,63 EUR s DPH |
DFB0149/18 | JANEK s.r.o. | 28.6.2018 | 17,28 EUR s DPH |
DFB0140/18 | Mesto Púchov | 15.6.2018 | 881,74 EUR s DPH |
DFB0141/18 | Mesto Púchov | 15.6.2018 | 197,10 EUR s DPH |
DFB0142/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.6.2018 | 392,35 EUR s DPH |
DFB0143/18 | BARTOŠEK s.r.o. | 19.6.2018 | 421,79 EUR s DPH |
DFB0144/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.6.2018 | 132,42 EUR s DPH |
DFB0145/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.6.2018 | 361,56 EUR s DPH |
DFB0133/18 | SOBER, s.r.o. | 12.6.2018 | 225,00 EUR s DPH |
DFB0134/18 | Púchovská kultúra, s.r.o. | 11.6.2018 | 45,48 EUR s DPH |
DFB0135/18 | JANEK s.r.o. | 11.6.2018 | 17,28 EUR s DPH |
DFB0136/18 | Roman Laco - ROADA | 11.6.2018 | 953,66 EUR s DPH |
DFB0137/18 | HOMOLKA s.r.o. | 12.6.2018 | 161,57 EUR s DPH |
DFB0138/18 | Slovak Telekom a.s. | 14.6.2018 | 27,66 EUR s DPH |
DFB0139/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.6.2018 | 63,60 EUR s DPH |
DFB0124/18 | HOMOLKA s.r.o. | 5.6.2018 | 162,70 EUR s DPH |
DFB0125/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 1.6.2018 | 19,13 EUR s DPH |
DFB0126/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.6.2018 | 1 017,26 EUR s DPH |
DFB0127/18 | SPP a.s. Bratislava | 4.6.2018 | 686,00 EUR s DPH |